在申請(qǐng)居轉(zhuǎn)戶的時(shí)候,個(gè)人所得稅是非常重要的,但是在個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)該怎么辦?
第一步:在需要更正申報(bào)月份的“申報(bào)表報(bào)送”頁(yè)面,點(diǎn)擊【更正申報(bào)】
第二步:對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,申報(bào)流程同正常申報(bào)流程,依次【1收入及減除填寫(xiě)】、【2稅款計(jì)算】、【3附表填寫(xiě)】和【4申報(bào)表報(bào)送】四步流程完成申報(bào)填寫(xiě)。
第三步:在“申報(bào)表報(bào)送頁(yè)面”,點(diǎn)擊【導(dǎo)出申報(bào)表】導(dǎo)出“大廳申報(bào)表樣”,將文件存儲(chǔ)至U盤(pán)后,攜帶相關(guān)材料前往大廳窗口辦理更正,導(dǎo)出文件后需點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)更正】恢復(fù)狀態(tài)。
說(shuō)明:在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,請(qǐng)?jiān)凇鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【累計(jì)所得數(shù)據(jù)來(lái)源】中設(shè)定為“稅務(wù)局端獲取”,保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。
公司全體員工個(gè)人所得稅未申報(bào)
發(fā)現(xiàn)個(gè)稅未申報(bào),需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。個(gè)人所得稅補(bǔ)申報(bào)可以前往辦稅服務(wù)廳或者網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳辦理。辦稅服務(wù)廳補(bǔ)申報(bào),操作如下:
(1)在金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)填寫(xiě)申報(bào)內(nèi)容后,需修改“申報(bào)模式”。
(2)進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”—“申報(bào)模式設(shè)置”,選擇“介質(zhì)申報(bào)”后保存。
(3)將申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到U盤(pán),至辦稅服務(wù)廳補(bǔ)申報(bào)。
(4)補(bǔ)報(bào)完成后,一定要把“申報(bào)模式”改回網(wǎng)絡(luò)申報(bào),否則下月就無(wú)法正常網(wǎng)上報(bào)送。
溫馨提醒:前往辦稅服務(wù)廳記得帶U盤(pán)哦!